1. 研究目的与意义
随着经济的发展,中小企业不仅在实现科教兴国、缓解就业压力等方面发挥重要作用,而且逐渐成为支撑国民经济增长和维护社会稳定的中坚力量。然而中小企业内部控制的不健全致使中小企业发展存在局限性,因此,在全球经济发展的趋势下,对中小型企业内部控制进行研究,分析中小型企业内部控制中存在的问题,提出有针对性的完善中小企业内部控制体系的对策建议,对于中小企业长远发展十分必要,具有重要现实意义。
本文将以胖东来商贸集团有限公司作为主要的研究对象,分析该企业内部控制存在的问题,找出这些问题产生的原因,进而提出有针对性的对策建议,以完善该企业内部控制管理体系。
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2. 课题关键问题和重难点
(一)本课题研究的关键问题:
1、中小企业内部控制的发展现状、存在的问题以及问题的成因;
2、国内外中小型企业的内部控制策略和借鉴意义;
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3. 国内外研究现状(文献综述)
(一)国内外内部控制研究
1 国外研究文献回顾
Jennifer Altamuro,Anne Beatty(2010)认为在金融危机的影响下,对内部控制的监督与管理是否有作用仍然存在一定的争议,企业需要更专业、更尽责的审计师来对其内部控制进行监管。
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4. 研究方案
通过借鉴国内外理论成果和实践经验,本文试图通过研究胖东来商贸集团有限公司内部控制存在的问题,从而进行分析以及提出对策。
研究方法:本文主要采用理论分析方法进行研究。
本文主要框架:
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5. 工作计划
1)查阅与中小企业内部控制问题与解决方案相关的资料;进行文献的阅读及整理,写出文献综述;
2)根据文献理论回顾,进行理论分析,初步建立分析框架;
3)案例分析,比较分析;进行研究课题最终成果的撰写工作;
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